为更好贯彻落实山东省内部审计工作“科学规范提升年”活动要求,山东交通学院制定《内部审计工作“科学规范提升年”行动实施方案》,聚焦“主责主业、业务规范、责任落实、队伍建设、作用发挥”5 个核心关键环节,制定具体措施办法,促进学院内部审计工作科学规范提升。
一是对标文件要求,强化法规学习,筑牢审计工作基础。组织全体审计人员深入学习《中华人民共和国审计法》《内部审计工作规定》《山东省内部审计工作“科学规范提升年”行动方案》等法律法规和政策文件,剖析典型案例,开展集中研讨,帮助审计人员准确理解法规条文的内涵与外延,为依法依规开展审计工作夯实理论根基。
二是紧扣关键环节,梳理细化流程,提升审计工作质效。对照省审计厅《实施方案》对审计立项、审计实施等关键环节的要求,全面梳理和优化审计工作流程。在立项环节,结合学校发展战略和重点工作,明确立项标准和依据,建立科学立项评估机制,确保审计项目的针对性和必要性;项目实施中,严格规范审计程序,细化审计步骤,明确各环节的责任人和时间节点,加强对审计现场的管理和监督,提高审计效率和质量。同时,优化审计成果利用流程,加强与学校各部门沟通协作,推动审计成果转化为学校治理效能;完善审计整改流程,建立整改台账,明确整改责任人和整改期限,定期跟踪整改情况,确保审计发现问题得到有效解决。
三是规范审计文档,加强成果管理,提升审计工作标准。参照国家审计机关对审计文档管理的相关要求,制定了统一、规范的审计文档标准,对审计通知书、审计工作底稿、审计报告等各类文档的格式、内容、要素等进行明确规定。建立严格的文档审核制度,实行多级审核,确保审计文档内容完整、逻辑清晰、表述准确。
四是严格执行落实,加强队伍建设,提升行动实施成效。建立健全工作责任制和监督考核机制,加强对行动开展情况的监督检查,定期进展总结评估,对发现问题及时整改。同时,将作风建设贯穿行动始终,引导审计人员树立严谨细致、廉洁奉公的工作作风,确保提升行动取得实实在在成效,审计工作的质量和影响力得到进一步提升。
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